1、複核財務報表或其他業務對象信息及報告,尤其考慮報告是否適當
2、選取與項目組作出重大判斷及形成結論有關的工作底稿進行復核。
1、
負責公司稽核管理制度、流程的建立、執行與改進
2、
負責稽核團隊的建設、培養、激勵與優化
3、
負責稽核團隊的工作計劃、分解與落實,確保團隊目標的實現
4、
負責組織開展對公司業務系統運行情況的常規稽核檢查工作
1、協助擬定並完善內部稽核、審計制度和流程,起草審計計劃方案及具體實施方案
2、根據制定的審計目錄及公司工作需求,編制月度審計計劃。
3、負責子公司各專業市場財務制度執行情況監督,檢查運營收費流程管控,負責審查企業資金受控情況。
4、按照審計程序和審計方法,收集充分的審計證據,檢查審計證據,做出審計評價意見,編寫內部控制評價報告、審計報告等審計文書。
5、實施項目的後續審計及整改落實情況的反饋